雷达财经雷助吧出品 文|肖文竹 编|深海

普利制药于 2024 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(证监立案字 2024029001 号)。因公司未在法定期限内披露 2023 年年度报告,涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2024 年 5 月 8 日,中国证监会决定对公司立案。

对此,已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向雷达财经表示,根据证券法及相关规定,上市公司不当行为给投资者造成损失的,受损投资者可维护自身权益。凡是在2022年4月26日到2024年4月16日之间买入过,并在2024年4月16日收盘时仍持有普利制药股票的受损投资者可以报名参加索赔。

雷达财经注意到,5月6日,普利制药发布关于深圳证券交易所关注函的回复公告。

针对深交所提出的“目前审计工作进展情况、尚未出具审计报告的具体原因”,会计师回复称,会计师接受普利制药公司委托,对普利制药公司 2023年度财务报表进行审计。会计师高度重视对该项目审计力量的投入,充分评估该项目的审计风险,确定主要审计风险领域,并制定相应的审计应对措施。组成了超过10人的项目组,于2023年12月开展年报预审工作,于2024年1月3日实施存货监盘程序,并于2024年1月起持续开展外勤审计工作。在审计过程中,项目合伙人、签字注册会计师全程驻扎项目现场;项目所属审计总部总经理、技术总部复核人员深入项目现场检查并指导审计工作;项目质量控制合伙人在外勤工作开展前以及审计过程中与项目组多次进行沟通;天健所首席合伙人和风控委主任委员多次组织项目专题讨论会,研究、讨论该项目的主要审计风险领域和应对措施实施情况。

如下文所述,普利制药公司尚未向会计师完整、及时地提供审计所需重要文件资料,其自查工作尚在进行中,会计师的审计工作尚未结束。会计师将根据普利制药公司进一步提供的相关审计文件资料,并结合公司自查工作情况,对营业收入、成本等报表项目实施进一步的审计程序。

尚未出具审计报告的具体原因是普利制药公司对 2021 年、2022 年年度报告中的营业收入、利润等财务信息的真实性、准确性自查工作还在进行中,自查工作结果可能影响普利制药公司相关年度的财务数据。截至关注函收到日,普利制药公司尚未向会计师完整、及时地提供营业收入、营业成本等重要审计领域审计所需文件资料,也未向会计师提供2023 年度财务报表,因此,会计师无法按时出具审计报告。

天眼查显示,普利制药注册资本4.36亿元,超过了99%的海南省同行,实缴资本1.84亿元,并已于2022年完成了定向增发。